A Rába Holding elsõ negyedéve
6 perc olvasás2007. május 15-én tartott tájékoztatót elsõ negyedéves eredményeirõl és stratégiájáról Budapesten a Rába Jármûipari Holding Nyrt. Általános megállapításuk; folytatódik a növekedés, a romló devizák ellenére a vállalat az elsõ negyedévet pozitív üzemi és a nettó eredménnyel zárta.
2007. május 15-én tartott tájékoztatót elsõ negyedéves eredményeirõl és stratégiájáról Budapesten a Rába Jármûipari Holding Nyrt. Általános megállapításuk; folytatódik a növekedés, a romló devizák ellenére a vállalat az elsõ negyedévet pozitív üzemi és a nettó eredménnyel zárta.
A Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó jármûipari üzletág alkotja:
a Futómû, az Alkatrész és a Jármû üzletág. Az erõsen export orientált vállalat stratégiai export piaca az USA, az EU és a FÁK. A gyõri székhelyû Rába Jármûipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktõzsdén jegyzik.A mintegy 3 ezer munkatárssal dolgozó vállalatcsoport éves értékesítése 200 millió euró.
Pintér István elnök-vezérigazgató elmondta, a Rába Csoport továbbra is folyamatosan javítja teljesítményét, a vállalat 2007. elsõ negyedévét pozitív üzemi és nettó eredménnyel zárta. A piaci helyzetet jellemezte, hogy az USA tehergépjármû piaca visszaesõben volt a negyedévben, az EU szintet tartó piacán pedig sikerült növekvõ részesedést elérni.
A vállalat 8,7 százalékkal, 13 milliárd forintra növelte árbevételét az év elsõ negyedévében, mely elsõsorban az amerikai, az európai és a FÁK piacokon elért erõsödéssel magyarázható. Az eredmények javulása nagymértékben köszönhetõ a folyamatos üzletfejlesztésnek, a folyamatos költségkontrollnak és a hatékonyságjavítás érdekében végrehajtott intézkedéseknek. A romló devizaárfolyam ellenére a társaság 2007 elsõ negyedévében 10 millió forint üzemi nyereséget realizált és 822 millió forintra nõtt az EBITDA. Az élõmunka hatékonyságot 12,9%-ra sikerült javítani. A jelzett idõszak alatt jelentõs hosszú-távú beszállítói szerzõdések születtek amerikai, európai és belföldi vonatkozásban is.
A Rába csoport 2007. elsõ negyedévben 13,0 milliárd forint értékû konszolidált árbevételt ért el, ami a tavalyi év bázisidõszakához képest 8,7 százalékos növekedést jelent. Az adott idõszakban a cégcsoport üzemi tevékenységének eredménye 10 millió forint nyereséget hozott, ily módon a Rába csoport 2007 elsõ negyedévben 51 millió forint nyereséget ért el, a tavalyi év hasonló idõszakának 181 millió forintos veszteségével szemben.
Tovább javultak a gyõri cégcsoport cash-flow pozíciói is. EBITDA szinten a Rába csoport az elsõ negyedévben 822 millió forint eredményt ért el, mely 24 százalékkal magasabb a tavalyihoz képest.
Az üzletágak részeredményei
A Rába Futómû Kft. árbevétele az adott negyedévben 8,1 milliárd forint volt, mely a tavalyi év bázisidõszakához viszonyítva 4 százalékos növekedésnek felel meg. EBITDA szinten a Futómû Kft. mûködésbõl származó eredménye az adott idõszakban 274 millió forintra emelkedett a tavalyi 167 millió forintról. Az élõmunka hatékonyság itt 15%-al nõtt. Az USA értékesítés dollárban számolva 7,1%-al nõtt, a nehéz-gépjármû piac visszaesését bõven ellensúlyozta a kész futómûvek értékesítése. Az EU és a hazai piacon új vevõkkel számolnak, folytatódik a növekedés. A FÁK piacon 76%-os euróban mért növekedést értek el, bõvültek a stratégiai kapcsolatok.
A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. árbevétele az adott idõszakban jelentõs mértében, 43,5 százalékkal növekedve meghaladta a 4 milliárd forintot, EBITDA szinten pedig az üzletág mûködésbõl származó eredménye az érintett idõszakban 2,4-szeresre emelkedett és 313 millió forintot ért el, szemben a tavalyi 130 millió forinttal.A cég ülésváz-gyártási jogot nyert a Suzuki következõ modelljéhez.
A Rába Jármû Kft. értékesítésének éven belüli eloszlása nagy ingadozást mutat. Az üzletág árbevétele az adott negyedévben 1,3 milliárd forint volt. EBITDA szinten, a Kft. mûködésbõl származó eredménye az idõszakban 136 millió forintot ért el a tavalyi 163 millió forinttal szemben. Az üzletágat érintõ áttelepítési projekt sikeresen befejezõdött, mely egyben a termelési körülmények minõségi javulását is eredményezte. Új környezetben korszerû technológiát honosítanak, új beruházásra kerül sor a vasszerkezeti háttérkapacitás erõsítésére.
Az üzletfejlesztésnek köszönhetõen ebben a negyedévben is több jelentõs megállapodás került aláírásra fontos stratégiai vevõkkel. A Rába Futómû Kft. az amerikai központú Marmon-Herrington és a svéd Scania cégekkel, a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. pedig a Toyo Seat Kft-vel kötött hosszú távú beszállítói szerzõdéseket.
Amerikán kívül mindenütt áttért a cég az euró alapú elszámolásra, a jövõre nézve pedig felgyorsítják a piacváltást.A Technológiai korszerûsítésre beruházásokon keresztül kerül sor, az árfolyam-kockázatokat a vevõkkel közösen kívánja a cég kezelni.
A jövõbeni, 2007-2010-ig terjedõ stratégiát tekintve, figyelembe kell venni, hogy továbbra is negatív deviza-árfolyam hatásokkal kell számolni, az alapanyagárak és az energia-költségek növekednek, bár a bérnyomás nem fog fokozódni. A ciklikus változásnak megfelelõen az USA tehergépjármû piaca a 2007-es visszaesés után újra emelkedni fog, majd 2010-ben ismét vissza fog esni. Ebbõl következõen, futómû területen a Marmonnal közösen kiszolgált nem-országúti kategória elõtt több lehetõség nyílik. Az EU-ban a tehergépjármûvek és a trailerek piaca magas szinten stabilizálódik és folytatódik a FÁK buszpiacain a növekedés, ahol a cég ki a karja használni a munkagépek piacán várható futómû szállítási növekedést, de a FÁK még nem olyan könnyen kezelhetõ terület, mint pl. az EU.Alkatrész területen mindhárom fõ vevõ, a Suzuki, NAF és a Rába Futómû Kft. részérõl igény-növekedés várható. A jármû ágazatban a HM megrendeléseket a mindenkori állami beruházási lehetõségek határozzák meg, a cég növelni kívánja a jelenleg 13% körüli polgári szállítási volumenét. A háttérkapacitást jelentõ vasszerkezeti piacon (öntödei, kovácsolt árúk) nyílnak még lehetõségek.
Csoportstratégiai célkitûzések; 2006-hoz képest 20%-os növekedés, a központosított beruházást amortizációs szinten kívánják tartani, a készpénztermelést 4-6 milliárd Ft. körül akarják tartani, a hitelállományt 10 milliárd Ft alá kívánják csökkenteni. 2007-re vonatkozó elõrejelzések; csoport-árbevétel 53 milliárd Ft., EBITDA kb. 4 milliárd Ft.
Üzletágakra bontva a tervezett árbevétel; futómû 34 milliárd Ft.(szinten) , jármû 8 milliárd Ft.(nõ), alkatrész 14 milliárd Ft (nõ).
A 2007. I. negyedév konszolidált eredményei:
Konszolidált adatok |
2007. I. negyedév |
2006. I. negyedév |
Index |
Nettó árbevétel |
12.981 |
11.941 |
108,7 % |
ebbõl export |
8.137 |
7.661 |
106,2 % |
ebbõl belföldi értékesítés |
4.845 |
4.280 |
113,2 % |
Üzemi eredmény |
10 |
22 |
45,5% |
Nettó eredmény |
51 |
-181 |
– |
EBITDA |
822 |
661 |
124,4 % |
Harmat Lajos